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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24101001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金得利 Q325 文件夹拉杆夹中号 | 金得利/KinaryQ325 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
2 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条/宽胶带 | 得力/deli30248 | 卷 | 2.00 | 5 | 10 |
3 | 齐心 AP-50 档案盒文件盒(中) | 齐心/ComixAP-50 | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
4 | 宝克 PC1838 中性笔 | 宝克/BaokePC1838 | 盒 | 20.00 | 17 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙吉达
联系电话: 133****2590
传真:
地址: **镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: