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一、采购人名称: ****(事业)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24102602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天威 CC388X易加粉 硒鼓 | 天威/PRINT-RITECC388X易加粉 | 只 | 6.00 | 120 | 720 |
2 | 得力 6601 针管笔 | 得力/deli6601 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
3 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
4 | 奔图 TO-400 奔图(PANTUM)TO-400硒鼓粉盒 适用P3010D P3300DN M6700DW M7100DW M6800FDW系列 | 奔图/PantumTO-400 | 件 | 6.00 | 280 | 1680 |
5 | 侧封套 | 无品牌三角封套 | 个 | 3.00 | 1 | 3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(事业)
联系人: 时新红
联系电话: 176****9990
传真:
地址: **市达坂**达坂**西沟乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: