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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********24104801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南洋 001 家务手套(胶) | 南洋001 | 双 | 4.00 | 6 | 24 |
2 | 妙洁 6076 平板拖把/无纺**把 | 妙洁/magic6076 | 套 | 2.00 | 18 | 36 |
3 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋 | 把 | 4.00 | 6 | 24 |
4 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 越洋10L垃圾袋 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 8.00 | 2.5 | 20 |
6 | 听雨轩 G-009 中性笔 碳素笔 书写笔 墨客(12支/盒) | 听雨轩G-009 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 竺淑鸿
联系电话: 152****0528
传真:
地址: ****开发区**路153号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: