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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M111********00007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 500张/包 8包/箱 | 幸运鸟/HOOPOEA4 70g | 箱 | 6.00 | 200 | 1200 |
2 | 得力 7102 胶棒固体胶 | 得力/deli7102 | 支 | 5.00 | 2 | 10 |
3 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 个 | 10.00 | 19.9 | 199 |
4 | 得力 7655 记事本笔记本子软抄本无线装订软面抄工作笔记本 | 得力/deli7655 | 本 | 32.00 | 3 | 96 |
5 | 晨光 G-5 替芯笔芯黑色/红色 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 20.00 | 18.5 | 370 |
6 | 晨光 k35 黑色/红色中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 22.5 | 112.5 |
7 | 晨光 k35 黑色/红色中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 3.00 | 22.5 | 67.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈不韦
联系电话: ****925****
传真:
地址: **市濂****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区新港镇临港**C区32号
附件信息: