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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M111********00205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | supfire L26-L2 手电筒 | supfireL26-L2 | 个 | 2.00 | 136 | 272 |
2 | 晨光/M G G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用【20支/盒】 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 10.00 | 18.5 | 185 |
3 | 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 得力/deli7103 | 盒 | 16.00 | 30 | 480 |
4 | 晨光(M G)APYRC61200 A4档案盒牛皮纸文件盒文件卷宗资料盒会计凭证盒 4CM 【10只/组】 | 晨光/M GAPYRC61200 | 包 | 2.00 | 39.9 | 79.8 |
5 | 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 得力/deli8556 | 盒 | 3.00 | 10.19 | 30.57 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 傅韧
联系电话: ****796****
传真:
地址: **省**市**县永阳镇三坊街39号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县敦厚镇赣江大道12号
附件信息: