开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0078
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 万星** 组合教具盒 便签盒/座 | 20 | 500.0 | 万星**\组合教具盒 | 验收通过 | |
2 | 澳森 PG-15 自流式教学用笔白板笔 | 200 | 3200.0 | 澳森\PG-15 | 验收通过 | |
3 | 通用 万星** 无尘墨水 | 96 | 480.0 | 通用\无尘墨水 | 验收通过 | |
4 | 通用 万星** 无尘墨水 | 288 | 1440.0 | 通用\无尘墨水 | 验收通过 | |
5 | 通用 万星** 无尘墨水 | 96 | 480.0 | 通用\无尘墨水 | 验收通过 | |
6 | 万星** 复合吸水毛巾 | 100 | 1000.0 | 万星**\复合吸水毛巾 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |