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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24113605
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 飞雕6孔五米插板 其它插座 | 飞雕飞雕6孔五米插板 | 个 | 10.00 | 72 | 720 |
2 | 云广 装订线材 | 云广装订线 | 卷 | 20.00 | 6 | 120 |
3 | 得力硒鼓激光碳粉盒2612A/碳粉/得力 DLH-388A | 得力/deliDLH-388A | 件 | 15.00 | 130 | 1950 |
4 | 信纸双线/单线A4/16K | 众信纸 | 本 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏乌塔娜
联系电话: 181****6780
传真:
地址: **县哈尔莫敦镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: