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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0585X****117606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 乒乓球挡板 | 无品牌乒乓球挡板 | 套 | 12.00 | 60 | 720 |
2 | 长粒胶皮 | 无品牌长粒胶皮 | 张 | 5.00 | 60 | 300 |
3 | 红双喜 狂飙3胶皮 | 红双喜/DHS狂飙3胶皮 | 张 | 10.00 | 170 | 1700 |
4 | 清洗剂 | 无品牌清洗剂 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
5 | 胶水 | 无品牌胶水 | 桶 | 20.00 | 35 | 700 |
6 | 红双喜 赛顶40+三星球 乒乓球 | 红双喜/DHS赛顶40+三星球 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
7 | 双鱼 乒乓球 | 双鱼/DOUBLE FISH袋装乒乓球 | 件 | 1.00 | 500 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈清俊
联系电话: 155****6595
传真:
地址: ****园区**大街293号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: