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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2814
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9874 印油/印泥/** 印油 | 2 | 10.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
2 | 一恒 火柴 | 50 | 50.0 | 一恒\火柴XC-1 | 验收通过 | |
3 | A羽毛球拍羽毛球拍 羽毛球拍狂神2177羽毛球拍 | 20 | 560.0 | 狂神\2177 | 验收通过 | |
4 | 西瓜 | 35 | 70.0 | A\ | 验收通过 | |
5 | 得力 0373 订书机 | 1 | 27.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
6 | 狂神 KS0816 羽毛球 | 9 | 324.0 | 狂神\KS0816 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |