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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24106601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5573 得力/deli 5573手提拉链袋事物包(黑)(单位:个) | 得力/deli5573 | 个 | 90.00 | 45 | 4050 |
2 | 得力 3162 学生用笔记本 | 得力/deli3162 | 本 | 90.00 | 4 | 360 |
3 | 晨光 k35 中性笔 一盒 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
4 | 得力****175%酒精湿巾(20片/包)(单位:包) DDL)(****35335) | 得力/deli19650 | 包 | 90.00 | 5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭景伟
联系电话: 181****7112
传真: 0431-****4224
地址: **市**区**大街555号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: