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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N770********24106201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 代尔塔 405168 工作服 | 代尔塔/Delta405168 | 套 | 3.00 | 150 | 450 |
2 | 回力 557 户外鞋靴 | 回力/Warrior557 | 双 | 4.00 | 34 | 136 |
3 | 豪思克普 高梁扫把 扫把 | 豪思克普高梁扫把 | 套 | 50.00 | 10 | 500 |
4 | 立白 洗洁精 | 立白/Liby洗洁精 | 箱 | 10.00 | 130 | 1300 |
5 | 得力 内衣收纳盒白色收纳盒 | 得力/deli白色收纳盒 | 个 | 10.00 | 70 | 700 |
6 | 妙洁 套装 扫把 | 妙洁/magic套装 | 套 | 31.00 | 18 | 558 |
7 | 妙洁金属钢丝球 钢丝球 | 妙洁/magic妙洁金属钢丝球 | 包 | 60.00 | 8 | 480 |
8 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 包 | 32.00 | 18 | 576 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不拉﹒白克日
联系电话: 181****9308
传真:
地址: **市**区沁城乡小堡村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: