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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024001601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 巧姨38cm, | 双 | 2.00 | 5 | 10 |
2 | 晨光 ARC92511 晨光/M G ARC92511 纸杯 | 晨光/M GARC92511, | 提 | 20.00 | 26 | 520 |
3 | 白木 70gA4 打印/复印纸 | 白木70gA4, | 箱 | 24.00 | 180 | 4320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****05001
联系电话: 085****0200
传真:
地址: ****车站三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: