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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24111601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 华太 005 办公线材 电池 | 华太005 | 箱 | 1.00 | 130 | 130 |
2 | 彩格 LT2451 硒鼓/墨粉/碳粉(其他硒鼓、粉盒) | 彩格LT2451 | 套 | 2.00 | 280 | 560 |
3 | 得力 9863A 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9863A | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
4 | 得力 A4 108g 彩色复印纸/彩色纸/卡纸 | 得力/deliA4 108g | 包 | 15.00 | 22 | 330 |
5 | 京瓷 TK-1183 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1183 | 支 | 1.00 | 350 | 350 |
6 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
7 | 得力 5901 得力(deli)5901抽杆报告夹A4透明抽杆夹拉杆夹文件夹资料夹报告夹文件管理可夹80张颜色随机单 | 得力/deli5901 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
8 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴用
联系电话: 155****0984
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: