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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24109601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33572 替芯/铅芯 中性笔替芯 | 得力/deli33572 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 金士顿 DTX/256GB 256GB USB3.2 Gen 1 U盘 DTX 大容量U盘 | 金士顿/KingstonDTX/256GB | 个 | 14.00 | 80 | 1120 |
3 | 闪迪(SanDisk)至尊超极速CZ880 U盘 USB3.1闪存盘 | 闪迪/SandiskCZ880 | 个 | 4.00 | 190 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 大娃●嘠里玛
联系电话: 135****7278
传真:
地址: 塔****广场D519
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: