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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N693********24113203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 妙洁/magic一次性纸杯 | 个 | 5000.00 | 0.14 | 700 |
2 | 富光 玻璃杯 | 富光玻璃杯 | 个 | 200.00 | 7 | 1400 |
3 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng清风抽纸 | 盒 | 2200.00 | 3.4 | 7480 |
4 | 黑人 洗漱杯套装 洗漱包 | 黑人/DARLIE洗漱杯套装 | 套 | 200.00 | 7.6 | 1520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曲燕华
联系电话: 150****0555
传真:
地址: **市亚欧北路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: