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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24143602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3306 学生用笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
2 | 新农 冰川纯牛奶200ml 牛奶 | 新农冰川纯牛奶200ml | 箱 | 6.00 | 50 | 300 |
3 | 得力 70806 马克笔 | 得力/deli70806 | 盒 | 2.00 | 72 | 144 |
4 | **白药 竹炭**软毛牙刷 单只装 竹炭软毛深层清洁 **口气 牙刷 | **白药/YUNNANBAIYAO竹炭**软毛牙刷 单只装 | 支 | 15.00 | 8 | 120 |
5 | 得力6842绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli6842 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
6 | 得力/deli 深海蓝66772 学生笔袋 | 得力/deli66772 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢枰飞
联系电话: 136****0912
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: