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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24138825
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 亚太森博 彩色打印纸 | 亚太森博g75 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
2 | 天章 封皮纸 | 天章/TANGOA4皮纹纸 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
3 | 亚信 057 ** | 亚信057 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
4 | 得力0012通用型订书针/订书钉(单盒装)26/4 | 得力/deli0012S | 盒 | 12.00 | 1.5 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭永强1
联系电话: 181****5111
传真:
地址: **大街N16
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: