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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24104605
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33726 白板 | 得力/deli33726 | 块 | 5.00 | 230 | 1150 |
2 | 闪迪 SDCZ73-256G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-256G-Z35 | 只 | 17.00 | 128 | 2176 |
3 | 得力 7650-4 办公笔记本 | 得力/deli7650-4 | 本 | 134.00 | 1 | 134 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘明明
联系电话: 155****3121
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: