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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1C99808X****129001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0037 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
2 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 4.00 | 5 | 20 |
3 | 得力 5531 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 38.00 | 2 | 76 |
4 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 29.00 | 10 | 290 |
5 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 5.00 | 11.8 | 59 |
6 | 得力 7303 得力/deli 7303)125ml高粘度通用液体胶水 7303(2021.1.7-zwy) | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3.5 | 35 |
7 | 小钢炮 A4 70g 小钢炮A4 70g 复印纸 | 小钢炮A4 70g | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟文韬
联系电话: 0431-****8149
传真:
地址: **大街325号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: