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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24105201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 公牛 GN-218插座5米 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 2.00 | 97 | 194 |
2 | 得力/deli 7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli7414 | 包 | 4.00 | 203.7 | 814.8 |
3 | 得力/deli DBH-388ATF激光碳粉盒套装(黑) | 得力/deliDBH-388ATF | 支 | 1.00 | 89 | 89 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐硕
联系电话: 138****4530
传真:
地址: 繁荣路212号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: