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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24105401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 佳能 喷头/打印头维修 | 佳能/Canon236 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
2 | 索尼 CR2032 纽扣电池 | 索尼/SonyCR2032 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
3 | 西玛 账本/账册A4激光账簿装订封面 用友表单 | 西玛/simaaZ011124 | 本 | 14.00 | 25 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王加清
联系电话: 133****8589
传真:
地址: ****开发区长隆大街2015-9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: