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订单:SCZG-370********04376,于:2024-11-18 14:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:财务部办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市高新区-**省**市高新区康虹路茗筑美嘉小区s3商业楼-101
成交金额:120.00,大写(人民币):壹佰贰拾元整
四、主要标的信息1 | 文件筐 | 齐心/COMIX B2174资料架 文件筐 | 齐心/COMIX | B2174资料架 | 1 | ¥19.8000 | ¥19.80 |
2 | 档案盒 | 得力/deli 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 2 | ¥11.8000 | ¥23.60 |
3 | 铅笔 | 中华牌 101—HB 铅笔 | 中华牌 | 101—HB | 2 | ¥10.8000 | ¥21.60 |
4 | 笔记本 | 得力/deli 7901 笔记本 | 得力/deli | 7901 | 2 | ¥8.0000 | ¥16.00 |
5 | 笔记本 | 得力/deli 23213 笔记本 | 得力/deli | 23213 | 1 | ¥3.5000 | ¥3.50 |
6 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5号电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚5号电池 | 2 | ¥2.4000 | ¥4.80 |
7 | 签字笔 | 晨光/M G K35 签字笔 | 晨光/M G | K35 | 10 | ¥2.2500 | ¥22.50 |
8 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 3 | ¥1.5000 | ¥4.50 |
9 | 胶水 | 得力/deli 7091/8g固体胶 胶水 | 得力/deli | 7091/8g固体胶 | 2 | ¥1.3500 | ¥2.70 |
10 | 签字笔 | 晨光/M G 晨光中性笔风速Q7黑0.5 签字笔 | 晨光/M G | 晨光中性笔风速Q7黑0.5 | 1 | ¥1.0000 | ¥1.00 |
联系人:程金金
联系方式:****5226
采购单位:****
2024年11月18日