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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********239019
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金属票据夹子 | 勤诺斯6033 | 件 | 200.00 | 25 | 5000 |
2 | 惠普HP/W1110A(110A)黑色硒鼓 | 惠普/HPW1110A(110A) | 件 | 10.00 | 470 | 4700 |
3 | 84消毒液 | 利尔康/LIERKANG001 | 件 | 60.00 | 6.4 | 384 |
4 | 快递专用打包袋 | 得力/deli001 | 捆 | 600.00 | 75 | 45000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙雷
联系电话: 152****1623
传真:
地址: 乌市**东路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: