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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24118404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 PB5842 PU/PVC笔记本/牛皮面A4/本 | 晨光/M GPB5842 | 本 | 280.00 | 3 | 840 |
2 | 得力 名片盒/本/夹/册/偏口夹/个 | 得力/deliA4 | 个 | 300.00 | 1.5 | 450 |
3 | 三跃 礼品袋/盒/塑料袋/ 公文包/兜 | 三跃手提 | 个 | 280.00 | 7 | 1960 |
4 | 得力 S01-ST 中性笔/刷题笔/支 | 得力/deliS01-ST | 支 | 280.00 | 2 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙雪梅
联系电话: 136****0051
传真:
地址: **区青萍路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: