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****关于名片盒/本/夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于名片盒/本/夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张书敬
项目联系电话:0999-****230
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县大营盘路1区3号
采购单位联系人和联系方式:林克容:189****3623
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****5024X
采购单位预算编码:****01004
三、成交信息
成交日期:2024年11月19日
总成交金额(元):12064 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县东买里镇大营盘村五组 | 12064.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9294 名片盒/本/夹/册 桌签 | 得力/deli | 9294 | 40 | 11.5 | 460.0 | |
2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
3 | 长晟 ****071 牛皮纸档案袋 | 长晟 | ****071 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
4 | 用友表单 A4单据原始粘贴单 单据/收据/凭证 | 用友表单 | A4单据原始粘贴单 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
5 | 佳美 0001 胶棉拖把 无纺**把 | 佳美 | 0001 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
6 | 天卓 TG340-E 中性笔 碳素笔 | 天卓/TIZO | TG340-E | 50 | 24.0 | 1200.0 | |
7 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 140 | 9.0 | 1260.0 | |
8 | 广博 RY99011 会议记录本 | 广博/Guangbo | RY99011 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
9 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli | 83150 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
10 | 得力 7986 胶装本 | 得力/deli | 7986 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
11 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 180 | 16.0 | 2880.0 | |
12 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M G | ADM95289 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
13 | 得力 云彩纸 | 得力/deli | A4彩纸 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
14 | 得力 云彩纸 | 得力/deli | A4彩纸 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
15 | 得力 云彩纸 | 得力/deli | A4彩纸 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
16 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli | 0314 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
17 | 齐心 B2645 胶棒 | 齐心/Comix | B2645 | 71 | 4.0 | 284.0 | |
18 | 德旺 ****074 抽杆夹 | 德旺 | ****074 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
19 | 申通 ****086 风琴包/事务包 文件包 | 申通 | ****086 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
20 | 牛皮纸档案封皮 | 兰韵/lanyun | ****065 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: