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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2024000812
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli7537, | 块 | 6.00 | 18 | 108 |
2 | 得力 HM108-48 马克笔 | 得力/deliHM108-48, | 盒 | 4.00 | 64.8 | 259.2 |
3 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97394, | 卷 | 25.00 | 3 | 75 |
4 | 得力 7071-24 铅笔 | 得力/deli7071-24, | 件 | 5.00 | 13 | 65 |
5 | 得力 83638 4开硬卡纸 20张/包 | 得力/deli83638, | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
6 | 得力 8521 中号彩色 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521, | 筒 | 13.00 | 16 | 208 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任忠强
联系电话: 139****4373
传真:
地址: **省**市******社区**北街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: