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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2024003231
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 贵鑫 84消毒液 500ml/瓶 (30瓶/件) | 贵鑫84消毒液 500ml/瓶, | 瓶 | 80.00 | 2 | 160 |
2 | 得力 9879 10ml光敏印油 | 得力/deli9879, | 件 | 1.00 | 11 | 11 |
3 | 麦格丽 5斤装 (MEGALITHE)草酸 | 麦格丽5斤装, | 桶 | 6.00 | 37.5 | 225 |
4 | 白猫 柠檬红茶洗洁精 5kg | 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精, | 瓶 | 8.00 | 37.5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱先文
联系电话: 189****2865
传真:
地址: **市**区新舟镇沙滩街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: