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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2024002803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超威 补充装4瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 超威补充装4瓶+1器, | 盒 | 6.00 | 35 | 210 |
2 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724, | 盒 | 12.00 | 75 | 900 |
3 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 李字檀香型 10单盘装, | 盒 | 30.00 | 4 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严滔
联系电话: 139****3378
传真:
地址: **市**区铜兴大道181号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: