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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K420********8204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 星空 彩色卡纸(4K) | 星空14-53211 | 张 | 300.00 | 1 | 300 |
2 | 丙烯颜料 | 马利/Marie's757 | 件 | 21.00 | 15 | 315 |
3 | 得力(deli)12色盒装学生水溶性旋转油画棒 | 得力/deli12 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古力﹒阿尔肯
联系电话: 183****2764
传真:
地址: **市**乡白杨沟村194号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: