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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N998********24101001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光/M G AGWN8530 5号DL牛皮纸信封 220*110mm发票袋 20个/包 | 晨光/M GAGWN8530 | 包 | 50.00 | 5 | 250 |
2 | 得力 7757 打印/复印纸 彩色 | 得力/deli7757 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
3 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT7011 | 件 | 3.00 | 35 | 105 |
4 | 文件管理/偏口袋 | 无品牌无型号 | 个 | 800.00 | 1 | 800 |
5 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 晨光/M GADM94817 | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
6 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 500.00 | 1 | 500 |
7 | 南孚 电池5号7号 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 13.00 | 6 | 78 |
8 | 南孚 电池5号7号 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 13.00 | 6 | 78 |
9 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVS959A | 件 | 12.00 | 200 | 2400 |
10 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
11 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 6.00 | 46 | 276 |
12 | 得力 美工刀 | 得力/deli2042 | 把 | 8.00 | 12 | 96 |
13 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 筒 | 12.00 | 15 | 180 |
14 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 支 | 12.00 | 6 | 72 |
15 | 晨光/M G ABS91696 3#镀镍回形针 100枚/盒 | 晨光/M GABS91696 | 件 | 30.00 | 2 | 60 |
16 | 得力/deli 1528语音计算器(银)(台) | 得力/deli1528 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
17 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli7317 | 瓶 | 12.00 | 6 | 72 |
18 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
19 | 晨光/M G ASS91468 210mm剪刀 5把装 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
20 | 晨光 K35 黑 晨光/M G K35 子弹头中性笔 0.5mm 黑 12支/盒 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵冬冬
联系电话: 178****3566
传真: /
地址: **市**区北山大桥头
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: