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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00022
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光(M G)文具0.5mm全针管签字笔12支/盒KGP1821【盒装】 | 晨光/M GKGP1821 | 盒 | 100.00 | 24 | 2400 |
2 | 晨光(M G) ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 12个/盒 | 晨光/M GASGN7104 | 盒 | 100.00 | 18.05 | 1805 |
3 | 晨光(M G)A4纽扣袋 白色斜纹按扣袋 办公文件袋 档案袋 资料袋 收纳袋 ADM94517 颜色随机[【12个装 】 | 晨光/M GADM94517 | 个 | 60.00 | 22.8 | 1368 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘松
联系电话: ****705****
传真:
地址: **市**新区**大厦中座9楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****中心街37号)
附件信息: