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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2024005409
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 15151 A4幅面 1500+200双摄像 扫描检测仪 | 得力/deli15151, | 台 | 30.00 | 120 | 3600 |
2 | 富强 195ml 加厚 梅花纸杯 水杯 茶杯 | 富强195ml, | 包 | 10.00 | 5.5 | 55 |
3 | 白木 70g/A4 一件8包 一包500张 双面高效 打印/复印纸 | 白木70g/A4, | 包 | 3.00 | 155 | 465 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王成剑
联系电话: 138****4519
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: