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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N105********24106201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁柔 抽纸 | 洁柔/C S抽纸 | 包 | 30.00 | 85 | 2550 |
2 | 晨光 16k 学生用笔记本 皮面笔记本 | 晨光/M G16k | 本 | 30.00 | 45 | 1350 |
3 | 晨光 AFP43301 钢笔 | 晨光/M GAFP43301 | 支 | 30.00 | 15 | 450 |
4 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 个 | 2.00 | 230 | 460 |
5 | 博文 18K-3 PU/PVC笔记本 18K(大)笔记本 | 博文/bowen18K-3 | 本 | 300.00 | 30 | 9000 |
6 | 晨光 k35 签字笔(中性笔) | 晨光/M Gk35 | 支 | 300.00 | 2 | 600 |
7 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买合甫白﹒亚森
联系电话: 157****0813
传真: 0997-****255
地址: **阿瓦克**县英艾日克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: