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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********24107603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌101 2B | 盒 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
2 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 5.00 | 1.9 | 9.5 |
3 | 晨光 K41 中性笔 | 晨光/M GK41 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
4 | 惠普 惠普(HP)202A CF500A硒鼓 适用于254dw nw 281fdw 202a黑色硒鼓(CF500A)约1400页 | 惠普/HPCF500A (202A) | 条 | 1.00 | 520 | 520 |
5 | 新绿天章80克A4复印纸 打印/复印纸 | 天章/TANGO新绿天章80克A4复印纸 | 箱 | 3.00 | 215 | 645 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****分局
联系电话: 132****2717
传真:
地址: **县**镇**路383号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: