2024年度审计业务、内部控制审计业务

发布时间: 2024年11月22日
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询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 保证金 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 联系人 联系方式 付款方式 附件 审计事项简介
2024年度审计业务、内部控制审计业务
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2024-11-26 09:00:00
2024-11-27 15:30:00
0.00 元
非定向询价
一次性出价
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石冕昀
135****5356
1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2024年12月31****公司资产负债表、2024****公司利润表、****公司现金流悬表、****公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计;****公司按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年1-12月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。2.内部控制审计事项:对公司截至2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
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2024-11-22
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