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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024004807
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71540, | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
3 | 闪迪 CZ430 256GB 256GB USB3.0 U盘CZ73酷铄 高速读取 时尚蓝色 小巧便携 安全加密 学习办公优盘 | 闪迪/SandiskCZ430 256GB, | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘如玉
联系电话: 156****9311
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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