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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24113602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 9.00 | 20 | 180 |
2 | 得力 18275-05 得力18275-05电源插座 | 得力/deli18275-05 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
3 | 得力 18284-03 电源插座 | 得力/deli18284-03 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
4 | 得力 30044 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30044 | 卷 | 5.00 | 13 | 65 |
5 | 得力 ZG105 商标纸/标签纸 | 得力/deliZG105 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
6 | 得力透明胶带得力30003迷你文具胶带学生8mm*50y12卷/筒 | 得力/deli30003 | 桶 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦尔旦﹒吐尔逊麦麦提
联系电话: 157****9561
传真: 0902-****491
地址: **市**区**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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