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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4736Y****109001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GNV-U8123Q 公牛5米10孔插排 | 公牛/BULLGNV-U8123Q | 个 | 3.00 | 110 | 330 |
2 | 双鹿 18650电池 | 双鹿1号电池 | 节 | 9.00 | 1 | 9 |
3 | 得力 12207 打印纸(A4) | 得力/deli12207 | 箱 | 2.00 | 150 | 300 |
4 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
5 | 金拉维 回墨章** | 金拉维/JVIRRAdtr32 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
6 | 晨光 ADM94582 档案盒 | 晨光/M GADM94582 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
7 | 晨光 AGPB6802 中性笔 | 晨光/M GAGPB6802 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨贺
联系电话: 182****2788
传真:
地址: 长吉南线905号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: