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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24111601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 健乐 呼啦圈 | 健乐呼啦圈 | 个 | 5.00 | 42 | 210 |
2 | 鸡毛毽子 毽子 | 无品牌鸡毛毽子 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
3 | 健乐 S-98B 跳绳 | 健乐S-98B | 条 | 15.00 | 9 | 135 |
4 | 得力 70800 马克笔 | 得力/deli70800 | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
5 | 得力 0395 微型订书机 订书机 | 得力/deli0395 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
6 | 得力 6961 蜡笔 | 得力/deli6961 | 盒 | 25.00 | 15 | 375 |
7 | 晨光 ADM929F9 笔袋 | 晨光/M GADM929F9 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴丹丹
联系电话: 166****0215
传真:
地址: 人民东路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: