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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0967
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 素描/素写本 | 20 | 280.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
2 | 得力 素描/素写本 | 20 | 140.0 | 得力/deli\73611 | 验收通过 | |
3 | 得力 文房墨汁 | 10 | 150.0 | 得力/deli\墨汁 | 验收通过 | |
4 | 得力 国画颜料 | 8 | 208.0 | 得力/deli\73886 | 验收通过 | |
5 | 得力 毛笔 毛笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\毛笔 | 验收通过 | |
6 | 得力 宣纸 | 5 | 225.0 | 得力\宣纸 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |