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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24106804
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 B3722红色 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3722红色 | 瓶 | 4.00 | 20 | 80 |
2 | 伟杰 水管管材 水管子 | 伟杰水管 | 包 | 2.00 | 70 | 140 |
3 | 天威 HP388A 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEHP388A | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
4 | 佳能 GI-890 墨水 | 佳能/CanonGI-890 | 瓶 | 8.00 | 35 | 280 |
5 | 信发 彩纸混色100张 电脑连打纸 | 信发彩纸纸100张 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
6 | **照明 螺旋型节能灯泡 E27 30W LED灯泡 | **照明/FSL螺旋型节能灯泡 E27 30W | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
7 | 天威 LT2451 粉盒 | 天威/PRINT-RITELT2451 | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
8 | 卫洋 001 扫把 | 卫洋001 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
9 | 得力 书皮 拉杆夹 抽杆夹 报告夹 | 得力书皮 | 件 | 150.00 | 1 | 150 |
10 | 得力 书皮 拉杆夹 抽杆夹 报告夹 | 得力书皮 | 件 | 100.00 | 1.5 | 150 |
11 | 西玛表单 S0343 单据/收据/凭证 收据 | 西玛表单S0343 | 本 | 200.00 | 2 | 400 |
12 | 胶带 宽胶带 透明胶带 封箱胶带 | 无品牌胶带 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
13 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 件 | 5.00 | 20 | 100 |
14 | 绳子 | 无品牌绳子 | 条 | 6.00 | 50 | 300 |
15 | 尖兵复印纸 尖兵复印纸打印纸 | 尖兵复印纸/jianbingA4/A3 | 箱 | 15.00 | 180 | 2700 |
16 | 京瓷 TK-4128 TK-4128粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-4128 | 支 | 3.00 | 250 | 750 |
17 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 12.00 | 2 | 24 |
18 | 千百代 7011 印油/印泥/** | 千百代7011 | 个 | 13.00 | 5 | 65 |
19 | 天威 硒鼓架子 | 天威/PRINT-RITE硒鼓架子 | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
20 | LED格栅灯 | 飞利浦/PhilipsRC048B | 件 | 10.00 | 50 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 晁孟江
联系电话: 156****3812
传真: /
地址: **地区**县色格孜库勒乡乡01号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: