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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李俊航
项目联系电话:199****0546
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653001
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:亚森江:131****9088
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81717
采购单位预算编码:504002
三、成交信息
成交日期:2024年11月25日
总成交金额(元):2515 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****市帕米尔东路12号针纺大楼1楼 | 2515.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 酷斯特 加厚双面灰黄色款-单条装 抹布 | 酷斯特 | 加厚双面灰黄色款-单条装 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
2 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗 | H2-022 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
3 | 格之格 NT-CP1100XC 大容量适用惠普HP打印机 108a/136nw/138p 硒鼓 | 格之格 | NT-CP1100XC | 2 | 150.0 | 300.0 | |
4 | 得力/deli 33227 印油/印泥/** | 得力/deli | 33227 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
5 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
6 | 才进 140g 墨粉/碳粉 | 才进 | 140g | 25 | 30.0 | 750.0 | |
7 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/PLOVER | DVD+R | 2 | 120.0 | 240.0 | |
8 | 得力 33196 宽 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33196 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
9 | 晨光 QCTT3803 晨光/M G QCTT3803 修正液 修正带 日常学习用品 | 晨光/M G | QCTT3803 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
10 | 安赛瑞 711840 安赛瑞 711840 扫把 大号 | 安赛瑞 | 711840 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
11 | 领象 领象 TB015 棉线拖把 布条加固铁圆头 木杆老式墩布 胶棉拖把 | 领象 | TB015 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
12 | 南韩 35g 南韩 35g 固体胶 棒棒胶 胶棒 | 南韩 | 35g | 2 | 70.0 | 140.0 | |
13 | NO.5854 A4拉杆夹 透明抽杆夹彩色文件夹大中小号10个装 报告夹 | 无品牌 | NO.5854 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 爱好/AIHAO AH-2001 中性笔 直液走珠式签字笔子弹头12支/盒 中性笔 | 爱好/AIHAO | AH-2001 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: