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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24110204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 13604 碳素笔宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G13604 | 支 | 6.00 | 36 | 216 |
2 | 得力 9864 方印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
3 | 联想 LT2441 粉盒 | 联想/lenovoLT2441 | 个 | 5.00 | 277 | 1385 |
4 | 和日升 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 和日升意见箱 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
5 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97389 | 卷 | 2.00 | 13 | 26 |
6 | 得力 9860 圆**印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
7 | 得力 8552ES 大号票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李瑛
联系电话: 137****3283
传真:
地址: **路46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: