中铁十一局集团建筑安装工程有限公司工程起重机公辅工程项目经理部地材、加砌块、钢构询价公告

发布时间: 2024年11月28日
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****集团建筑****工程起重机公辅工程项目经理部施工需要,我公司拟采购一批工程物资(清单如下表),请意向单位于2024年12月01日09点00分前登录铁建云采网(https://www.****.com/homeIndex)进行报名,并在2024年12月02日09点00分前上传资质及报价函。

一、物资需求表

序号

包件号

物资名称

规格型号

技术

标准

计量单位

数量

备注

1

DC01

山皮石

详见技术交底

国标

1000


2

片石

详见技术交底

国标

800


3

碎石

详见技术交底

国标

1000


4

级配碎石

详见技术交底

国标

30000


5

细砂

详见技术交底

国标

1000


6

砖渣

详见技术交底

国标

200


7

炉渣

详见技术交底

国标

200


8

石灰

详见技术交底

国标

200


1

JQK01

蒸压加气混凝土砌块

600*300*150;A3.5B06

GB/T11968-2020

立方米

20


2

蒸压加气混凝土砌块

600*250*200;A3.5B06

GB/T11968-2020

立方米

2000


3

蒸压加气混凝土砌块

600*300*200;A3.5B06

GB/T11968-2020

立方米

2000


4

蒸压加气混凝土砌块

600*250*200;A5.0B06

GB/T11968-2020

立方米

300


5

蒸压加气混凝土砌块

600*300*200;A5.0B06

GB/T11968-2020

立方米

300


6

蒸压加气混凝土砌块

600*300*150;A5.0B06

GB/T11968-2020

立方米

20


7

蒸压加气混凝土砌块

600*300*200;A5.0B05

GB/T11968-2020

立方米

30


8

蒸压加气混凝土砌块

600*300*200;A5.0B04

GB/T11968-2020

立方米

20


9

蒸压加砌块砖

240mm*115mm*53mm

GB/T11968-2020

****000


10

蒸压加砌块砖

200mm*90mm*53mm

GB/T11968-2020

700000


1

GC01

钢板

Q355B6mm

GB/ T700-2006

42.745


2

钢板

Q355B10mm

GB/ T700-2006

4.621


3

钢板

Q355B12mm

GB/ T700-2006

20.407


4

钢板

Q355B28mm

GB/ T700-2006

102.55


5

钢板

Q355B32mm

GB/ T700-2006

4.168


6

花纹板

Q235B6mm

GB/ T700-2006

2.254


7

角钢

L110*10

GB/ T700-2006

0.06


8

角钢

L50*5

GB/ T700-2006

0.14


9

角钢

L140*10

GB/ T700-2006

3.22


10

角钢

L90*6

GB/ T700-2006

3.9


11

角钢

L140*90*10

GB/ T700-2006

0.08


12

槽钢

[200A

GB/ T700-2006

18.79


13

槽钢

[250A

GB/ T700-2006

15.17


14

焊管

D140*4

GB/ T700-2006

3.78


15

方管

120*80*5

GB/ T700-2006

10.352


16

方管

140*5

GB/ T700-2006

1.908


17

方管

200*100*4

GB/ T700-2006

28.771


18

方管

250*150*4

GB/ T700-2006

15.288


19

檩条

250*75*20

GB/ T700-2006

23


20

拉条

M22

GB/ T700-2006

1.4


二、有关要求

1.报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体 系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。

2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等,开具增值税专用发票。

3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准。

4.货物验收方式:现场验收、数量验收。

5.货款结算支付方式:无预付款。每月20日进行对账入账,供应商按双方确认的对账金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由项目财务部门入账。双方根据收料单据完成对账确认,结算确认单必须包含品名、规格型号、数量、生产厂家、单价、金额等内容,对账单由双方签字、盖章作为支付依据。材料到工地验收合格后,双方根据现场验收单进行对账。双方办理结算手续后,按月进度支付,次月按照结算总额的70%支付,剩余30%金额待材料供应完毕后三个月内全部付清。需方根据情况可采用承兑汇票、E信通、铁建银信等付款方式,甲方不承担汇票贴息费用。

6.报价保证金要求:无

7.报价有效期:规定的报价截止日期起60天内有效

8.其他要求:请严格依照报价函格式要求报价

三、联系人及联系方式

联系人:李思远 电话:027-****8521

地址:**省**市**区丁字桥路47号

邮箱:****@qq.com

联系人:田盼 电话:151****1309

地址:**省**县王答乡****示范区****园区

邮箱:****@qq.com


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