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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24132202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 科美特 尼龙编织袋 沙带/编织布/袋 | 科美特尼龙编织袋 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
2 | 中联 3寸刷子 | 中联/ZOLEE刷子 | 个 | 35.00 | 4 | 140 |
3 | 三和 J2A39-60-235 油漆 稀释剂10L | 三和J2A39-60-235 | 桶 | 4.00 | 50 | 200 |
4 | **山 银粉磁漆 油漆 | **山银粉磁漆 | 桶 | 25.00 | 55 | 1375 |
5 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 大扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 把 | 20.00 | 30 | 600 |
6 | 有美 小刷子 | 有美刷子 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
7 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 15.00 | 4 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李婷
联系电话: 150****2423
传真:
地址: **市潘津镇上潘津村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: