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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB086********111601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 件 | 2.00 | 240 | 480 |
2 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 40.00 | 2.5 | 100 |
3 | 得力 日记本 | 得力/deliFA560 | 本 | 16.00 | 20.25 | 324 |
4 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli9852 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
5 | 妙洁 MOPFC 平板拖把 | 妙洁/magicMOPFC | 把 | 2.00 | 20 | 40 |
6 | 妙洁 玻璃清洁器及配件 | 妙洁/magic妙洁魔净亮玻璃擦 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓蓉
联系电话: 0994-****708
传真:
地址: ****市乌伊东路99号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: