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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N102********24112401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 美厨 防水围裙 围裙 | 美厨防水围裙 | 张 | 152.00 | 15 | 2280 |
2 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 包 | 350.00 | 38 | 13300 |
3 | 卫洋 WY-914 扫把 | 卫洋WY-914 | 把 | 315.00 | 8.5 | 2677.5 |
4 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 个 | 145.00 | 21 | 3045 |
5 | 越洋 YY-120L 垃圾袋 | 越洋YY-120L | 箱 | 85.00 | 570 | 48450 |
6 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 包 | 1850.00 | 10 | 18500 |
7 | 妙洁 厨余可提垃圾袋 45*60cm 垃圾袋 | 妙洁/magic厨余可提垃圾袋 45*60cm | 箱 | 86.00 | 425 | 36550 |
8 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 150.00 | 23 | 3450 |
9 | 得力 剪刀 | 得力/deli得力 | 把 | 120.00 | 19 | 2280 |
10 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 550.00 | 30 | 16500 |
11 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 850.00 | 7.5 | 6375 |
12 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 3000.00 | 7 | 21000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿日斯楞
联系电话: 187****1373
传真:
地址: **市锦绣路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: