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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24117402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 鑫励 60 文具套装/礼盒 131 保温壶套盒 玻璃碗 | 鑫励60 | 套 | 8.00 | 13 | 104 |
2 | 力士 娇肤香皂115g 香皂 肥皂 | 力士/LUX力士 娇肤香皂115g | 块 | 20.00 | 5 | 100 |
3 | 澜典 ****88343 圣诞用品/礼品/装饰品 131 礼盒套装 | 澜典****88343 | 套 | 18.00 | 25 | 450 |
4 | 九洲鹿 JMJ049 毛巾/面巾/方巾 | 九洲鹿JMJ049 | 套 | 20.00 | 11 | 220 |
5 | 佳洁士牙膏 | 佳洁士/Crest90g | 个 | 20.00 | 4.5 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏木西努
联系电话: 133****2041
传真:
地址: **市城盘子路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: