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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2024002406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 | 贵鑫84消毒液500g, | 瓶 | 50.00 | 3 | 150 |
2 | 得力 30325 透明胶带封箱胶带6卷/筒 | 得力/deli30325, | 卷 | 1.00 | 50 | 50 |
3 | 得力 8308 A4透明文件袋 扣袋 10只/包 | 得力/deli8308, | 只 | 2.00 | 20 | 40 |
4 | 靓涤 LDXT03鞋套一次性加厚140g耐磨夏季家用室内居家待客塑料脚套100只装 | 靓涤LDXT03, | 包 | 2.00 | 7 | 14 |
5 | 贵鑫 500ml消毒酒精 贵鑫 500 ml 75%酒精 | 贵鑫500ml消毒酒精, | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
6 | 南孚 1号电池 1.5V 大号电池 2粒装 | 南孚/NANFU1号电池, | 板 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许琳
联系电话: 135****0503
传真:
地址: **市****办事处****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: