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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24115201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 欧唛 100****33144 装饰毯 彩旗 | 欧唛100****33144 | 块 | 10.00 | 20 | 200 |
2 | 好运马 fdesmoe 水拖 大拖把 | 好运马fdesmoe | 把 | 3.00 | 95 | 285 |
3 | 晨光 FXP96319 橡皮 | 晨光/M GFXP96319 | 个 | 12.00 | 3 | 36 |
4 | 华硕 SDRW-08D6S-U 刻录机 | 华硕/AsusSDRW-08D6S-U | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖佳琪
联系电话: 180****1233
传真: 0997-****535
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: